Atualizado em: 20/11/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. Gerados e publicados diretamente pelo sistema.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
14/11/20240000059/20240000188/20240000277/2024AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIOS DE COZINHA), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - CMJNLCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA09.081.947/0011-10R$ 1.349,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
14/11/20240000059/20240000186/20240000276/2024AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICRO-ONDAS), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - CMJN.LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA09.081.947/0011-10R$ 699,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
04/11/20240000004/20230000133/20240000272/2024EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (EXCETO PAPEL), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA TECNICA. Valor rederente ao mes de outubro de 2024.ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME06.229.857/0001-64R$ 690,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/11/20240000000/20240000184/20240000275/2024Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIARIO da Camara Municipal de Joao Neiva sobre a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2024 dos SERVIDORES EFETIVOS.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 2.960,8830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
04/11/20240000000/20240000183/20240000274/2024Valor referente a FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS da folha do mes de NOVEMBRO/2024 dos SERVIDORES EFETIVOS da Camara Municipal de Joao Neiva.SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 17.239,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
04/11/20240000000/20240000182/20240000273/2024Valor referente a 13. SALARIO- da folha do mes de NOVEMBRO/2024 dos SERVIDORES COMISSIONADOS da Camara Municipal de Joao Neiva.SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 1.961,0730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
04/11/20240000004/20230000133/20240000272/2024EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (EXCETO PAPEL), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA TECNICA.ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME06.229.857/0001-64R$ 690,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240000061/20220000009/20240000271/2024LOCACAO DO PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO SITUADO A PRACA NOSSA SENHORA DO LIBANO, Nº 30, CENTRO, MUNICIPIO DE JOAO NEIVA-ES, CONSTITUIDO DE UM SALAO PARA REUNIOES, SEIS SALAS, UMA RECEPCAO, UMA COZINHA, UM ELEVADOR, UM CORREDOR E QUATRO BANHEIROS. Valor referente ao mes de outubro de 2024.ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA27.727.452/0001-26R$ 7.208,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240000004/20220000056/20240000270/2024EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO CESSAO DO DIREITO DE USO, INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO, MIGRACAO, ADEQUACAO, SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E ASSISTENCIA TECNICA. Valor referente ao mes de outubro de 2024.E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 7.552,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240000019/20230000132/20240000269/2024CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, DE FORMA SINCRONA E DEDICADA, COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 50MBPS COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 7 (SETE) DIAS. Valor referente ao mes de outubro de 2024.DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA39.320.478/0001-34R$ 937,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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