| |
|
Detalhes
| 14/11/2024 | 0000059/2024 | 0000188/2024 | 0000277/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIOS DE COZINHA), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - CMJN | LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 09.081.947/0011-10 | R$ 1.349,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
|
Detalhes
| 14/11/2024 | 0000059/2024 | 0000186/2024 | 0000276/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICRO-ONDAS), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - CMJN. | LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 09.081.947/0011-10 | R$ 699,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
|
Detalhes
| 04/11/2024 | 0000004/2023 | 0000133/2024 | 0000272/2024 | EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (EXCETO PAPEL), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA TECNICA. Valor rederente ao mes de outubro de 2024. | ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME | 06.229.857/0001-64 | R$ 690,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 04/11/2024 | 0000000/2024 | 0000184/2024 | 0000275/2024 | Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIARIO da Camara Municipal de Joao Neiva sobre a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2024 dos SERVIDORES EFETIVOS. | IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA | 32.401.614/0001-71 | R$ 2.960,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 04/11/2024 | 0000000/2024 | 0000183/2024 | 0000274/2024 | Valor referente a FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS da folha do mes de NOVEMBRO/2024 dos SERVIDORES EFETIVOS da Camara Municipal de Joao Neiva. | SERVIDORES DA CAMARA | 99999999999999 | R$ 17.239,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 04/11/2024 | 0000000/2024 | 0000182/2024 | 0000273/2024 | Valor referente a 13. SALARIO- da folha do mes de NOVEMBRO/2024 dos SERVIDORES COMISSIONADOS da Camara Municipal de Joao Neiva. | SERVIDORES DA CAMARA | 99999999999999 | R$ 1.961,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 04/11/2024 | 0000004/2023 | 0000133/2024 | 0000272/2024 | EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (EXCETO PAPEL), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA TECNICA. | ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME | 06.229.857/0001-64 | R$ 690,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 01/11/2024 | 0000061/2022 | 0000009/2024 | 0000271/2024 | LOCACAO DO PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO SITUADO A PRACA NOSSA SENHORA DO LIBANO, Nº 30, CENTRO, MUNICIPIO DE JOAO NEIVA-ES, CONSTITUIDO DE UM SALAO PARA REUNIOES, SEIS SALAS, UMA RECEPCAO, UMA COZINHA, UM ELEVADOR, UM CORREDOR E QUATRO BANHEIROS. Valor referente ao mes de outubro de 2024. | ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA | 27.727.452/0001-26 | R$ 7.208,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 01/11/2024 | 0000004/2022 | 0000056/2024 | 0000270/2024 | EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO CESSAO DO DIREITO DE USO, INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO, MIGRACAO, ADEQUACAO, SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E ASSISTENCIA TECNICA. Valor referente ao mes de outubro de 2024. | E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 7.552,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 01/11/2024 | 0000019/2023 | 0000132/2024 | 0000269/2024 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, DE FORMA SINCRONA E DEDICADA, COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 50MBPS COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 7 (SETE) DIAS. Valor referente ao mes de outubro de 2024. | DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA | 39.320.478/0001-34 | R$ 937,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |